System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
UCHWAŁA NR XXXV/233/10 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu.
UCHWAŁA NR XXXV/233/10 | ||
RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH | ||
z dnia 15 kwietnia 2010 r. | ||
w sprawie zmiany budżetu. | ||
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) uchwala się, co następuje: | ||
§ 1.1. Dochody zwiększa się o kwotę | 2 159 094 | |
w tym: zadania własne | 2 159 094 | |
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | 1 473 844 | |
rozdz. 01041 PROW 2007-2013 | 1 473 844 | |
§ 6338 | 1 473 844 | |
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 680 000 | |
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne | 680 000 | |
§ 6338 | 680 000 | |
Dział 852 Pomoc społeczna | 5 250 | |
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 250 | |
§ 0920 | 250 | |
§ 2910 | 5 000 | |
§ 2. 1.Wydatki zwiększa się o kwotę | 1 445 262 | |
w tym: zadania własne | 1 445 262 | |
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | 1 231 289 | |
rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 709 866 | |
§ 6058 | 603 386 | |
§ 6059 | 106 480 | |
rozdz. 01041 PROW 2007-2013 | 521 423 | |
§ 6059 | 136 640 | |
§ 6220 | 384 783 | |
Dział 852 Pomoc społeczna | 5 250 | |
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 250 | |
§ 2910 | 5 000 | |
§ 4580 | 250 | |
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 63 | |
rozdz. 85395 Pozostała działalność | 63 | |
§ 4300 | 63 | |
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 210 | |
rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej | 16 180 | |
§ 2650 | 16 180 | |
rozdz. 90095 Pozostała działalność | 30 | |
§ 4210 | 30 | |
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 192 450 | |
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 16 335 | |
§ 4260 | 6 200 | |
§ 4350 | 135 | |
§ 6050 | 10 000 | |
rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 175 015 | |
§ 2670 | 175 015 | |
rozdz. 92195 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 100 | |
§ 4210 | 100 | |
§ 4260 | 1 000 | |
2.2.Wydatki zmniejsza się o kwotę | 1 146 945 | |
w tym: zadania własne | 1 146 945 | |
Dział 600 Transport i łączność | 243 | |
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne | 243 | |
§ 6050 | 243 | |
Dział 630 Turystyka | 987 800 | |
rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 987 800 | |
§ 6058 | 850 000 | |
§ 6059 | 137 800 | |
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 860 | |
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne | 15 860 | |
§ 4300 | 15 860 | |
Dział 801 Oświata i wychowanie | 115 000 | |
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe | 115 000 | |
§ 6050 | 115 000 | |
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 950 | |
rozdz. 90095 Pozostała działalność | 17 950 | |
§ 4210 | 5 500 | |
§ 4300 | 630 | |
§ 6050 | 11 820 | |
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 092 | |
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 092 | |
§ 4210 | 10 092 | |
2.3. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę | 298 317 | |
§ 3. Zmniejsza się przychody o kwotę | 341 | |
§ 957 | 341 | |
§ 4. Zmniejsza się przychody o kwotę | 1 860 436 | |
§ 952 | 1 860 436 | |
§ 5. Zmienia się treść Załącznika Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/213/09 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2010 - Załącznik Nr 1. | ||
§ 6. Zmienia się treść Załącznika Nr 8 do Uchwały Nr XXXII/213/09 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2010 - Załącznik Nr 2. | ||
§ 7. Zmienia się treść Załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XXXII/213/09 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2010 - Załącznik Nr 3. | ||
§ 8. Zmienia się treść Załącznika Nr 10 do Uchwały Nr XXXII/213/09 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2010 - Załącznik Nr 4. | ||
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pełczyc. | ||
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. |
Uzasadnienie: |
||
I. Dochody | 2 159 094 | |
1.W dochodach zwiększono | 2 159 094 | |
w rozdz. 01041 dotację z PROW 2007-2013 na zadania inwestycyjne związane z tym programem: | 1 473 844 | |
"Ochrona walorów przyrodniczych i ekologicznych torfowiska, szuwarów i trzcin w stanie naturalnym przy ul. Armii Polskiej w Pełczycach w obszarze chronionego krajobrazu „C” Barlinek", | 246 795 | |
"Ochrona walorów przyrodniczych i ekologicznych torfowiska, szuwarów i trzcin w stanie naturalnym przy ul. Armii Polskiej w Pełczycach w obszarze chronionego krajobrazu „C” Barlinek - etap II. Utworzenie kompleksu spacerowo - rekreacyjnego w Pełczycach oraz parku rekreacyjno - wypoczynkowego w Lubianie (LEADER)", | 277 254 | |
"Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - boiska sportowe w miejscowościach: Sarnik, Lubianka i ZS w Lubianie", | 499 795 | |
"Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - zagospodarowanie Jez. Stawno". | 450 000 | |
w rozdz. 75412 dotację na zadanie z programu RPO przeciwdziałanie zagrożeniom na zadanie pn.: | 680 000 | |
"Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Pełczyce poprzez doposażenie w nowoczesny sprzęt ratowniczo - gaśniczy oraz modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pełczycach będącej w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym". | ||
w rozdz. 85212 kwotę zwotu dotacji do budżetu państwa pobranych w nadmiernej wysokości lub pobranych niezgodnie z przeznaczeniem | 5 250 | |
II. Wydatki | 298 317 | |
1. W wydatkach zwiększono | 1 445 262 | |
w rozdz. 01010 wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.: | ||
"Budowa sieci wodociągowej w m. Przekolno, Bukwica, Boguszyny, Lubiana i Lubianka, przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Przekolno". | 709 866 | |
w rozdz. 01041 wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.: | ||
"Budowa sieci wodociągowej w m. Łyskowo, Sarnik, Niesporowice, Przekolno, Będargowo, Będargowiec i Jarosławsko oraz budowa studni głębinowej w miejscowości Pełczyce". | 136 640 | |
w rozdz. 01041 dotację celową na zadanie inwestycyjne dla M-GOK w Pełczycach na zadanie inwestycyjne pn.: | ||
"Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - remont świetlic w miejscowościach: Płotno, Nadarzyn, Bukwica, Jarosławsko, Sarnik i Ługowo". | 384 783 | |
w rozdz. 85212 kwotę zwotu dotacji do budżetu państwa pobranych w nadmiernej wysokości lub pobranych niezgodnie z przeznaczeniem | 5 250 | |
w rozdz. 85395 wydatki bieżące z programu "Uczeń na wsi" finansowane z PFRON | 63 | |
w rozdz. 90017 dotację celową na dla ZGKi M w Pełczycach na zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników | 16 180 | |
w rozdz. 90095 wydatki bieżące funduszu sołeckiego | 30 | |
w rozdz. 92109 wydatki bieżące funduszu sołeckiego | 6 335 | |
w rozdz. 92109 wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: | ||
"Ocieplenie świetlicy w Jarosławsku" | 10 000 | |
w rozdz. 92120 dotację celową na zadanie inwestycyjne dla Parafii Rzymskokatolickiej w Pełczycach na zadanie inwestycyjne pn.: | ||
"Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - remont kościołów w miejscowościach: Płotno, Krzynki i Chrapowo". | 175 015 | |
w rozdz. 92195 wydatki bieżące funduszu sołeckiego | 100 | |
w rozdz. 92195 wydatki na energię przy stadionie w Pełczycach | 1 000 | |
2. W wydatkach zmniejszono | 1 146 945 | |
w rozdz. 60016 wydatki majątkowe funduszu sołeckiego na zadanie pn.: | ||
"Położenie polbruku na wjeździe do cmentarza w Chrapowie". | 243 | |
w rozdz. 63003 wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: | ||
"Budowa przystani na szlaku wodnym wraz z infrastrukturą nad jez. Duży Pełcz w m. Pełczyce". | 987 800 | |
w rozdz. 75412 wydatki bieżące na sfinansowanie wniosku do RPO na przeciwdziałanie zagrożeniom | 15 860 | |
w rozdz. 80101 wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: | ||
"Utworzenie placu zabaw dla ZS w Lubianie". | 115 000 | |
w rozdz. 90095 wydatki bieżące funduszu sołeckiego | 6 130 | |
w rozdz. 90095 wydatki inwestycyjne na zadanie pn | ||
"Zakup i montaż dwóch sztuk witaczy". | 11 820 | |
w rozdz. 92109 wydatki bieżące funduszu sołeckiego | 10 092 | |
III. Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków za 2009 w wysokości | 341 | |
IV. Zmniejsza się przychody z tytułu kredytów z kwoty 12 162 216 zł do kwoty 10 301 780 zł. | 1 860 436 |
Załączniki do pobrania
Pobierz | Rozpakuj |
---|---|
Pobierz spakowane pliki | Rozpakuj pliki i pobierz |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Michał Kasprzak | 19-04-2010 10:33 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Michał Kasprzak | 19-04-2010 |
Ostatnia aktualizacja: | Michał Kasprzak | 19-04-2010 10:35 |